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세출현황

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(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1544 일반회계 산림녹지과 양묘장관리 자체 4,100,000 0 0 4,100,000 4,100,000 0 0 0 4,100,000 0 농림해양수산
1543 일반회계 주민복지과 장애인활동지원급여지원 보조 6,104,106,000 4,272,873,000 549,370,000 1,281,863,000 6,104,106,000 0 0 0 4,999,730,000 1,104,376,000 사회복지
1542 일반회계 보건소 정신재활시설운영지원 보조 143,988,000 0 21,598,000 122,390,000 143,988,000 0 0 0 70,697,690 73,290,310 보건
1541 일반회계 보건소 기저귀및조제분유지원 보조 165,552,000 82,776,000 41,388,000 41,388,000 165,552,000 0 0 0 124,613,000 40,939,000 보건
1540 일반회계 가족지원과 시니어클럽 운영 지원 보조 312,150,000 0 93,645,000 218,505,000 312,150,000 0 0 0 230,660,000 81,490,000 사회복지
1539 일반회계 오가면 주민교육 및 행사지원 자체 16,712,000 0 0 16,712,000 16,712,000 0 0 0 7,276,000 9,436,000 일반공공행정
1538 일반회계 산림녹지과 산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 보조 813,142,000 325,256,000 146,367,000 341,519,000 813,142,000 0 0 0 614,384,740 198,757,260 농림해양수산
1537 일반회계 산림녹지과 임산물생산기반조성 보조 83,865,000 33,547,000 25,159,000 25,159,000 83,865,000 0 0 0 5,695,000 78,170,000 농림해양수산
1536 일반회계 수도과 노후정수장정비사업(예산정수장확충사업) 보조 17,525,074,610 11,360,110,408 0 6,164,964,202 6,000,000,000 11,525,074,610 0 0 10,269,890,770 7,255,183,840 환경
1535 일반회계 주민복지과 정부양곡택배비지원 보조 56,484,000 56,484,000 0 0 56,484,000 0 0 0 56,484,000 0 사회복지
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